冠盛股份: 2024年度内部控制审计报告内容摘要
(原标题:2024年度内部控制审计报告)
天健审〔2025〕7-91号内部控制审计报告由天健会计师事务所出具,针对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称冠盛股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计结果显示,冠盛股份公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,符合《企业内部控制基本规范》及相关规定。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠盛股份公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
该报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)及中国注册会计师共同签署,日期为二〇二五年三月二十八日。报告附件包括天健会计师事务所及两位注册会计师的资质证书复印件,仅供说明执业资质和合法经营,不得用于其他用途或向第三方传送或披露。
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